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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004217
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. de Orden de Pago
54099
Fecha de Orden de Pago
02-03-2018
Fecha Emisión Cheque
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.137.454
IVA
₲ 12.727.273

Retención DNCP
₲ 498.909
Retención IVA
₲ 3.818.182
Retención Renta
₲ 2.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-40002-17-146612
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323623
Nombre de la Licitación
Adquisición de transformadores de potencia para CD ISE y Planta villa jardin AD REF
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap