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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028964
Monto de la Factura
₲ 29.723.600
Nro. de Orden de Pago
53700
Fecha de Orden de Pago
01-01-2018
Fecha Emisión Cheque
01-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.266.603
IVA
₲ 2.702.145

Retención DNCP
₲ 105.924
Retención IVA
₲ 810.644
Retención Renta
₲ 540.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
CO-40002-17-149225
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.999.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.210.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322707
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión y Fotocopiado en la modaliad de Contrato Abierto
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap