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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030339
Monto de la Factura
₲ 12.430.000
Nro. de Orden de Pago
53593
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.820.704
IVA
₲ 1.130.000

Retención DNCP
₲ 44.296
Retención IVA
₲ 339.000
Retención Renta
₲ 226.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
31/17
Código de Contratación (CC)
CO-40002-17-144896
Monto Contrato
₲ 145.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.929.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322556
Nombre de la Licitación
Adquisición de hojas microserilladas para facturación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap