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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010001311
Nro. de Timbrado
0010010001311
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. de Orden de Pago
2511
Fecha de Orden de Pago
12-12-2016
Fecha Emisión Cheque
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.967.063
IVA
₲ 283.636

Retención DNCP
₲ 11.119
Retención IVA
₲ 85.091
Retención Renta
₲ 56.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-115589
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.084.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.580.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290153
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah