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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000651
Nro. de Timbrado
11431379
Monto de la Factura
₲ 1.262.000
Nro. de Orden de Pago
634
Fecha de Orden de Pago
25-04-2016
Fecha Emisión Cheque
25-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.140
IVA
₲ 114.727
Retención DNCP
₲ 4.497
Retención IVA
₲ 34.418
Retención Renta
₲ 22.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-115590
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.609.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.039.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290153
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah