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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000621
Nro. de Timbrado
11566519
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. de Orden de Pago
2253
Fecha de Orden de Pago
15-11-2016
Fecha Emisión Cheque
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.891
IVA
₲ 152.727

Retención DNCP
₲ 6.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
079
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-117894
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.993.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.708.296

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291211
Nombre de la Licitación
Servico de publicidad, propaganda y carteleria
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah