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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006191
Monto de la Factura
₲ 1.176.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
08-08-2012
Fecha Emisión Cheque
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.118.354
IVA
₲ 106.909

Retención DNCP
₲ 3.232
Retención IVA
₲ 32.073
Retención Renta
₲ 21.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
9c
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-49642
Monto Contrato
₲ 25.007.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.175.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.118.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227933
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicinales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas