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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0720
Monto de la Factura
₲ 13.015.425
Nro. de Orden de Pago
4378
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.377.433
IVA
₲ 1.183.220
Retención DNCP
₲ 46.382
Retención IVA
₲ 354.382
Retención Renta
₲ 236.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-54142
Monto Contrato
₲ 399.999.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.255.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.769.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232822
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles y papeleria para oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica