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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002973
Monto de la Factura
₲ 9.842.745
Nro. de Orden de Pago
4157
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.536.542
IVA
₲ 256.316

Retención DNCP
₲ 37.579
Retención IVA
₲ 76.895
Retención Renta
₲ 191.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-51839
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.466.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.944.952

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232480
Nombre de la Licitación
Contratacion de agencias para provision de pasajes y alojamientos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica