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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            003-001-0000261
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 61.104.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            4297
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-07-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-07-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-07-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 58.108.793
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.554.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 217.752
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.666.473
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.110.982
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
        
                                    RUC
                            
            1255654-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            57/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-12-59946
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 300.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 119.339.230
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 113.507.409
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            232702
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Impresiones varias 
        
                                    Convocante
                            
            Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad Politecnica
        