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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002063
Monto de la Factura
₲ 8.826.500
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
22-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.393.841
IVA
₲ 802.409

Retención DNCP
₲ 31.454
Retención IVA
₲ 240.723
Retención Renta
₲ 160.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-65155
Monto Contrato
₲ 116.224.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.242.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.338.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Caucho, Cubiertas, Herramientas menores y Articulos de Ferreteria para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas