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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 5.304.000
Nro. de Orden de Pago
4490
Fecha de Orden de Pago
06-11-2013
Fecha Emisión Cheque
06-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.044.007
IVA
₲ 482.182
Retención DNCP
₲ 18.902
Retención IVA
₲ 144.655
Retención Renta
₲ 96.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-57542
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.138.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.390.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232712
Nombre de la Licitación
Publicaciones en periodicos, radios, television y otros medios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica