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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000007
Monto de la Factura
₲ 49.997.880
Nro. de Orden de Pago
222
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
07-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.801.930
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 195.992
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 999.958
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
03/12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-49906
Monto Contrato
₲ 161.982.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.997.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.845.130

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233804
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud