Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 35.926.450
Nro. de Orden de Pago
4505
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.165.401
IVA
₲ 3.266.041

Retención DNCP
₲ 128.029
Retención IVA
₲ 979.812
Retención Renta
₲ 653.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
92/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-65218
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.587.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.902.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232706
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de edificios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica