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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 1.128.050
Nro. de Orden de Pago
4395
Fecha de Orden de Pago
16-09-2013
Fecha Emisión Cheque
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.072.755
IVA
₲ 102.550

Retención DNCP
₲ 4.020
Retención IVA
₲ 30.765
Retención Renta
₲ 20.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
92/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-65218
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.587.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.902.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232706
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de edificios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica