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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008276
Monto de la Factura
₲ 353.818.324
Nro. de Orden de Pago
827
Fecha de Orden de Pago
20-05-2019
Fecha Emisión Cheque
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.271.128
IVA
₲ 32.165.302

Retención DNCP
₲ 1.248.014
Retención IVA
₲ 9.649.591
Retención Renta
₲ 9.649.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
98/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-168718
Monto Contrato
₲ 353.818.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.818.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.271.128

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344837
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANTIVIRUS CORPORATIVO, LICENCIAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac