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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004854
Monto de la Factura
₲ 20.360.520
Nro. de Orden de Pago
940
Fecha de Orden de Pago
13-07-2020
Fecha Emisión Cheque
13-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.178.130
IVA
₲ 1.850.956

Retención DNCP
₲ 71.818
Retención IVA
₲ 555.286
Retención Renta
₲ 555.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
48/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-173770
Monto Contrato
₲ 356.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.580.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.448.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362244
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac