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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002532
Nro. de Timbrado
11368051
Monto de la Factura
₲ 405.900.000
Nro. de Orden de Pago
656
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.003.520
IVA
₲ 36.900.000

Retención DNCP
₲ 1.446.480
Retención IVA
₲ 11.070.000
Retención Renta
₲ 7.380.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24004-16-127039
Monto Contrato
₲ 405.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.003.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310634
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios