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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000219
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15731892
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 140.547.102
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1245
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-12-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-12-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-12-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 136.075.149
        
                                    IVA
                            
            ₲ 12.777.009
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 511.080
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.833.103
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CESAR DANIEL RAMIREZ DUARTE 
        
                                    RUC
                            
            2003482-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            27
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22002-22-218499
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 389.839.689
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 389.485.289
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 377.435.698
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            417872
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción de Tinglado - Local Cacique Chore - Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc San Pedro
        