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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000218
Nro. de Timbrado
15731892
Monto de la Factura
₲ 80.410.000
Nro. de Orden de Pago
1177
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
30-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.851.500
IVA
₲ 7.310.000

Retención DNCP
₲ 292.400
Retención IVA
₲ 2.193.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR DANIEL RAMIREZ DUARTE
RUC
2003482-2
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22002-22-214011
Monto Contrato
₲ 440.651.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.250.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.630.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413978
Nombre de la Licitación
Construccion de Bicisenda - Areas Deportivas e Iluminaciones
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro