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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            022
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 298.422.746
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            138
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-02-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-02-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-10-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.866.878
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 54.259
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JULIO ARIAS
        
                                    RUC
                            
            431316-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            31/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22005-13-79059
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 298.422.746
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 149.211.373
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 148.668.786
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            262282
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION CAPILLA SANTA ROSA
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caaguazu
        