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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0009090
Monto de la Factura
₲ 3.555.440
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.380.900
IVA
₲ 323.222

Retención DNCP
₲ 12.929
Retención IVA
₲ 96.967
Retención Renta
₲ 64.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-101416
Monto Contrato
₲ 186.936.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.936.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.759.836

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274043
Nombre de la Licitación
LCO 51/2014 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay