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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007264
Monto de la Factura
₲ 8.513.138
Nro. de Orden de Pago
1052
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
19-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.254.855
IVA
₲ 195.538

Retención DNCP
₲ 33.270
Retención IVA
₲ 58.661
Retención Renta
₲ 166.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE TURISMO SRL -EMPTUR SRL
RUC
80005465-2
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-94742
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.101.901

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273954
Nombre de la Licitación
LCO 16/2014 - SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay