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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003634
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
885
Fecha de Orden de Pago
27-05-2015
Fecha Emisión Cheque
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.182
IVA
₲ 818.182

Retención DNCP
₲ 32.727
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
74/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-98984
Monto Contrato
₲ 68.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.038.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273920
Nombre de la Licitación
LCO 41/2014 - SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay