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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009290
Monto de la Factura
₲ 4.243.755
Nro. de Orden de Pago
1922
Fecha de Orden de Pago
27-10-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.116.525
IVA
₲ 91.955

Retención DNCP
₲ 16.607
Retención IVA
₲ 27.587
Retención Renta
₲ 83.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-94350
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.870.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.078.996

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273954
Nombre de la Licitación
LCO 16/2014 - SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay