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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 34.285.000
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
02-01-2015
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.601.918
IVA
₲ 3.116.818

Retención DNCP
₲ 124.673
Retención IVA
₲ 935.045
Retención Renta
₲ 623.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-99672
Monto Contrato
₲ 56.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.105.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.350.755

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274043
Nombre de la Licitación
LCO 51/2014 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay