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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1537/1538/1544/1545
Nro. de Timbrado
14213382
Monto de la Factura
₲ 48.699.700
Nro. de Orden de Pago
1500010944
Fecha de Orden de Pago
06-10-2020
Fecha Emisión Cheque
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.871.574
IVA
₲ 4.427.245

Retención DNCP
₲ 171.777
Retención IVA
₲ 1.328.175
Retención Renta
₲ 1.328.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
PR/PS N° 203/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-188363
Monto Contrato
₲ 291.988.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.623.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.211.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362421
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar