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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001708/1709
Nro. de Timbrado
14471584
Monto de la Factura
₲ 28.246.450
Nro. de Orden de Pago
1500013997
Fecha de Orden de Pago
26-07-2021
Fecha Emisión Cheque
26-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.606.103
IVA
₲ 2.567.859
Retención DNCP
₲ 99.633
Retención IVA
₲ 770.357
Retención Renta
₲ 770.357
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
PR/PS N° 203/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-188363
Monto Contrato
₲ 291.988.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.623.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.211.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362421
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar