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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000067/77
Nro. de Timbrado
15118689
Monto de la Factura
₲ 64.605.100
Nro. de Orden de Pago
1500016203
Fecha de Orden de Pago
20-01-2022
Fecha Emisión Cheque
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.491.128
IVA
₲ 5.873.191

Retención DNCP
₲ 227.880
Retención IVA
₲ 1.761.959
Retención Renta
₲ 1.761.958
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 40.362.175

Datos del Contrato

Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
PR/DL N° 96/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-191019
Monto Contrato
₲ 64.605.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.605.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.491.128

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362409
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar