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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001657
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12110683
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 17.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            13
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-05-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-05-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-06-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 16.959.091
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.590.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 63.636
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 477.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUDITGROUP SOCIEDAD SIMPLE
        
                                    RUC
                            
            80019033-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            2/5/6-2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12007-16-131436
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 380.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 379.539.528
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 366.842.034
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            307400
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratación de Auditoria Financiera de Programas - Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa de Evaluacion Censal de Logros Academicos a Estudiantes de Finales De Ciclo/Nivel y de Factores Asociables al Aprendizaje
        