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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004559
Nro. de Timbrado
12998829
Monto de la Factura
₲ 23.228.000
Nro. de Orden de Pago
5807
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.879.087
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 81.931
Retención IVA
₲ 633.491
Retención Renta
₲ 633.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-25004-18-166931
Monto Contrato
₲ 23.228.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.228.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.879.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346556
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp