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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-*001-0000684
Monto de la Factura
₲ 10.244.200
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.742.048
IVA
₲ 931.290

Retención DNCP
₲ 36.507
Retención IVA
₲ 279.387
Retención Renta
₲ 186.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
024/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27007-13-80479
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.820.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.810.094

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254321
Nombre de la Licitación
Servicio para Eventos Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo