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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-002362
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 38.701.872
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1203
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-07-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-07-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-07-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 36.804.777
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.518.352
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 137.919
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.055.506
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 703.670
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EQUIFAX PARAGUAY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80045898-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            085
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-27003-12-64754
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 545.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 438.683.246
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 417.179.793
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            233008
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Informes Confidenciales
        
                                    Convocante
                            
            Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cah
        