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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. de Orden de Pago
1040
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.369.413
IVA
₲ 130.909

Retención DNCP
₲ 5.132
Retención IVA
₲ 39.273
Retención Renta
₲ 26.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CO-27003-12-52381
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.069.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.379.463

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232632
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion y Mantenimiento de vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah