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Datos del Pago

Nro. de Factura
1279
Monto de la Factura
₲ 24.600.000
Nro. de Orden de Pago
99463
Fecha de Orden de Pago
14-02-2012
Fecha Emisión Cheque
17-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.394.153
IVA

Retención DNCP
₲ 87.665
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RECA S.R.L.
RUC
80027237-4
Número de Contrato
890/11
Código de Contratación (CC)
CO-25007-12-46556
Monto Contrato
₲ 85.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.155.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.852.474

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Obsequios de fin de año para el Personal
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc