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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
104411
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.396.000
IVA
₲ 600.000

Retención DNCP
₲ 24.000
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LISA MARTINEZ
RUC
2165843-9
Número de Contrato
808
Código de Contratación (CC)
CO-25007-12-64016
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.970.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244201
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria Individual para Asesoria Administrativa y Técnica
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc