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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-005-61;002-005-62
Nro. de Timbrado
14705541
Monto de la Factura
₲ 250.890.500
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
31-05-2021
Fecha Emisión Cheque
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.696.467
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 955.227
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-22016-21-199646
Monto Contrato
₲ 250.890.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.651.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.696.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391475
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL DIA DEL INDIGENA
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron