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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000376
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13334696
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 73.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            538
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-04-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-04-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-04-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 71.228.182
        
                                    IVA
                            
            ₲ 6.681.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 267.273
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.004.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GERTRUDIS BLASIA SNEAD ALVAREZ
        
                                    RUC
                            
            912964-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            08/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28003-18-163552
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 245.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 245.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 237.427.272
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            349739
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSULTORÍA PARA APLICACIÓN DE INSTRUMENTO (ENCUESTA) A NIVEL NACIONAL POR CAPITAL DEPARTAMENTAL. COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Pilar (UNP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes
        