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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 254.372.400
Nro. de Orden de Pago
32935
Fecha de Orden de Pago
14-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.704.766
IVA

Retención DNCP
₲ 897.241
Retención IVA
₲ 6.937.429
Retención Renta
₲ 6.937.429
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.895.535

Datos del Contrato

Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-40001-19-169702
Monto Contrato
₲ 254.372.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.372.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.704.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356127
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES, CABLE DROP Y ACCESORIOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco