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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010030002906
Nro. de Timbrado
14485567
Monto de la Factura
₲ 19.630.512
Nro. de Orden de Pago
28640
Fecha de Orden de Pago
17-08-2021
Fecha Emisión Cheque
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.490.514
IVA
₲ 1.784.592

Retención DNCP
₲ 69.242
Retención IVA
₲ 535.378
Retención Renta
₲ 535.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
731/2020
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-196748
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.277.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.757.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373334
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Cielorrasos y Mamparas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf