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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003007
Nro. de Timbrado
15070931
Monto de la Factura
₲ 4.961.824
Nro. de Orden de Pago
35385
Fecha de Orden de Pago
24-11-2021
Fecha Emisión Cheque
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.673.677
IVA
₲ 451.075

Retención DNCP
₲ 17.502
Retención IVA
₲ 135.323
Retención Renta
₲ 135.322
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
731/2020
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-196748
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.277.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.757.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373334
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Cielorrasos y Mamparas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf