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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000412
Nro. de Timbrado
15718326
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
6472
Fecha de Orden de Pago
21-03-2023
Fecha Emisión Cheque
21-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.887.273
IVA
₲ 3.272.728

Retención DNCP
₲ 130.909
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN JOSE HEDUVAN
RUC
3656665-9
Número de Contrato
330/2020
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-187878
Monto Contrato
₲ 648.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.482.830

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373294
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de los Módulos Implementados del Sistema TECBAN (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf