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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004311
Nro. de Timbrado
14108442
Monto de la Factura
₲ 1.164.000
Nro. de Orden de Pago
11937
Fecha de Orden de Pago
11-11-2020
Fecha Emisión Cheque
11-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.159.767
IVA
₲ 105.818

Retención DNCP
₲ 4.233
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
326/2020.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-188255
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.287.773

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358806
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia Técnica para Creación de Politicas de Seguridad de la Información (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf