Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000427
Nro. de Timbrado
14418625
Monto de la Factura
₲ 10.665.921
Nro. de Orden de Pago
12304
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.046.521
IVA
₲ 969.629

Retención DNCP
₲ 37.622
Retención IVA
₲ 290.889
Retención Renta
₲ 290.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
543/2020.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-190926
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.331.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.687.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373316
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Impresoras Láser (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf