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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002012
Nro. de Timbrado
15266429
Monto de la Factura
₲ 38.365.393
Nro. de Orden de Pago
2327
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.137.410
IVA
₲ 3.487.763

Retención DNCP
₲ 135.325
Retención IVA
₲ 1.046.329
Retención Renta
₲ 1.046.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
543/2020.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-190926
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.331.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.687.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373316
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Impresoras Láser (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf