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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000166
Nro. de Timbrado
11091885
Monto de la Factura
₲ 159.614.200
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.790.202
IVA
₲ 14.510.382

Retención DNCP
₲ 568.807
Retención IVA
₲ 4.353.115
Retención Renta
₲ 2.902.076
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
8/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-112683
Monto Contrato
₲ 176.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.994.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.152.051

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Censal de Logros Academicos a Estudiantes de Finales De Ciclo/Nivel y de Factores Asociables al Aprendizaje