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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002744
Monto de la Factura
₲ 1.850.100
Nro. de Orden de Pago
12740
Fecha de Orden de Pago
17-06-2020
Fecha Emisión Cheque
17-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.660
IVA
₲ 168.191

Retención DNCP
₲ 6.526
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23010-19-184601
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.894.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.578.005

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357744
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel