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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001279
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 21.197.684
Nro. de Orden de Pago
1454
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
22-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.756.241
IVA
₲ 1.927.062

Retención DNCP
₲ 73.999
Retención IVA
₲ 578.119
Retención Renta
₲ 770.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
741
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-242381
Monto Contrato
₲ 980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.467.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.108.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424515
Nombre de la Licitación
CO N° 02/2023 "Servicio de mantenimiento y/o reparación de ascensores"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana