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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0000408
Monto de la Factura
₲ 279.750
Nro. de Orden de Pago
5819
Fecha de Orden de Pago
19-05-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.103
IVA
₲ 25.432

Retención DNCP
₲ 1.017
Retención IVA
₲ 7.630
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-238124
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.874.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.072.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434699
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS DE GOMA E INSUMOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia