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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001403
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16873970
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 20.800.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1291
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-11-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 19.385.600
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.890.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 72.611
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 567.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 756.364
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DOMOPY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80070698-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            753
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-24-245751
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 379.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 132.558.828
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 123.656.404
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            434523
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CO 11/2023 "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivos del sistema de integración electrónica del Conjunto Edilicio de la VI Circunscripción Judicial del Alto Paraná"
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana
        